未准确识别公司内部控制缺陷等多处违规,ST弘高审计机构中兴财光华及相关人员收北京证监局警示函
【未准确识别公司内部控制缺陷等多处违规,ST弘高审计机构中兴财光华及相关人员收北京证监局警示函】北京证监局近日下发关于对参与ST弘高2019年度至2021年度财务报表审计项目的中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)及张全成、鲁校刚、丁亚轩、梁涛采取出具警示函措施的决定。该会计师事务所在ST弘高2021年度财务报表审计项目中,在控制测试、实质性程序、质量复核存在问题。2019年度至2020年度财务财务报表审计项目中,存在以下问题:一是函证程序执行不到位,未就个别客户连续年度函证记录异常保持合理怀疑,涉及函证已超过相关年度审计重要性水平;二是走访程序执行不到位,个别客户访谈记录未见对方身份资料。上述对象的上述行为违反了规定。北京证监局决定对上述对象采取出具警示函的监督管理措施,并计入证券期货市场诚信档案。
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